|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - elektrická energia
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - zemný plyn
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
Objednávka |
6/2021
|
Skrinky + poličky
|
1 564.00 |
bez DPH |
6/2021
|
13.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
Objednávka |
10/2021
|
Lavice + stoličky
|
3 145.00 |
bez DPH |
10/2021
|
27.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
Objednávka |
8/2021
|
Podlaha + kocovky + lišty
|
2 333.92 |
bez DPH |
8/2021
|
21.12.2021 |
RZ Design s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
Objednávka |
7/2021
|
Žinenky
|
1 013.34 |
bez DPH |
7/2021
|
13.12.2021 |
FINSO Obchod s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
Objednávka |
9/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
9/2021
|
27.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
Objednávka |
5/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
5/2021
|
10.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
Objednávka |
04/2021
|
interaktívna tabuľa a príslušenstvo
|
1 053.00 |
bez DPH |
04/2021
|
01.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
Objednávka |
03/2021
|
malovanie
|
1 046.20 |
bez DPH |
|
14.10.2021 |
Kupecma s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
Objednávka |
2/2021
|
skrine
|
1 428.33 |
bez DPH |
|
14.10.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
Faktúra |
181500572
|
Mop Vileda
|
45,59 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
TIPA, spol. s r.o. Opava - Předměstí |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
Faktúra |
154/2025
|
BOZP a OPP - 6/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
Faktúra |
1352025
|
BOZP a OPP - 5/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
13.06.2025 |
05.09.2025 |
|
Faktúra |
9125004073
|
aSc Agenda Komplet - 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
ASC, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
Faktúra |
22077622
|
Čistiace prostriedky
|
355,05 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
dm drogerie markt, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
Faktúra |
2005009367
|
Čistiace prostriedky
|
28,00 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
SVK Tech Capital s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
03.07.2025 |
05.09.2025 |
|
Faktúra |
1502500849
|
Učebnice
|
51,30 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
Faktúra |
202507006
|
Vzdelávacia platforma - zlepšenie učebného procesu
|
1 050,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. Ľubochňa |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
Faktúra |
1112500644
|
Učebnice
|
542,82 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |