| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20251624													
											 | 
									
													
										
												Pracovné zošity													
											 | 
									
										
												53,32											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.09.2025											 | 
									
										
												LiberaTerra  Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.09.2025											 | 
									
										
												05.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												190371859													
											 | 
									
													
										
												Pastelky, ceruzky, výkresy													
											 | 
									
										
												203,10											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.09.2025											 | 
									
										
												Tibor Varga TSV Papier  Lučenec											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.09.2025											 | 
									
										
												08.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												190371433													
											 | 
									
													
										
												Kancelárske potreby													
											 | 
									
										
												268,04											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.09.2025											 | 
									
										
												Tibor Varga TSV Papier  Lučenec											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.09.2025											 | 
									
										
												05.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2515478													
											 | 
									
													
										
												Svahová tvárnica, doprava, vykládka													
											 | 
									
										
												39,36											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.09.2025											 | 
									
										
												STAVIVO, s.r.o. Čab											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.09.2025											 | 
									
										
												05.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1052509966													
											 | 
									
													
										
												Elektrická energia - 9/2025													
											 | 
									
										
												433,46											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.09.2025											 | 
									
										
												Encare Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.09.2025											 | 
									
										
												05.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8375147948													
											 | 
									
													
										
												Telefón, mobil, internet													
											 | 
									
										
												152,11											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.09.2025											 | 
									
										
												Slovak Telekom Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.09.2025											 | 
									
										
												05.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8240012885													
											 | 
									
													
										
												Plyn - 9/2025													
											 | 
									
										
												1 472.00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.09.2025											 | 
									
										
												Energie2  Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.09.2025											 | 
									
										
												05.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												202512487													
											 | 
									
													
										
												Učebnice													
											 | 
									
										
												45,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.09.2025											 | 
									
										
												RAABE Slovensko Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												05.09.2025											 | 
									
										
												05.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20250068													
											 | 
									
													
										
												Preprava detí autobusom													
											 | 
									
										
												194,96											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.09.2025											 | 
									
										
												Eduard Macho  Svrbice											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												05.09.2025											 | 
									
										
												05.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												256660703													
											 | 
									
													
										
												Odrazový mostík													
											 | 
									
										
												394,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.09.2025											 | 
									
										
												Krimar s.r.o. Havířov											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.09.2025											 | 
									
										
												05.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												250040													
											 | 
									
													
										
												Platinum city card 													
											 | 
									
										
												820,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.09.2025											 | 
									
										
												CITY-CARD, s.r.o.  Košice											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.09.2025											 | 
									
										
												08.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025193													
											 | 
									
													
										
												Pracovné listy													
											 | 
									
										
												93,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.09.2025											 | 
									
										
												Spoločnosť Ježišova Vydavateľstvo Dobrá kniha  Trnava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.09.2025											 | 
									
										
												08.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												217/2025													
											 | 
									
													
										
												BOZP a OPP - 8/2025													
											 | 
									
										
												60,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.09.2025											 | 
									
										
												Pavol Blaška Topoľčany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.09.2025											 | 
									
										
												08.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2500403818													
											 | 
									
													
										
												Učebnice													
											 | 
									
										
												80,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												29.09.2025											 | 
									
										
												Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												29.09.2025											 | 
									
										
												29.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1062506691													
											 | 
									
													
										
												Elektrická energia - vyúčtovanie													
											 | 
									
										
												-194,53											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.09.2025											 | 
									
										
												Encare Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												251116858													
											 | 
									
													
										
												Výmena rohoží - 9/2025													
											 | 
									
										
												27,44											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												10.09.2025											 | 
									
										
												CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												11.09.2025											 | 
									
										
												11.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1502501674													
											 | 
									
													
										
												aitec offline k Slovenskému jazyku													
											 | 
									
										
												17,99											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.09.2025											 | 
									
										
												AITEC, s.r.o. Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												11.09.2025											 | 
									
										
												11.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2550100041													
											 | 
									
													
										
												Sadenice, kríky													
											 | 
									
										
												46,57											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.09.2025											 | 
									
										
												Plantex, s.r.o.  Veselé pri Piešťanoch											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												17.09.2025											 | 
									
										
												17.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20250146													
											 | 
									
													
										
												USB pre 1.-4. a 5.-9. ročník													
											 | 
									
										
												52,70											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.09.2025											 | 
									
										
												Pavelčákovci s.r.o., Košice											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												17.09.2025											 | 
									
										
												17.09.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20252231													
											 | 
									
													
										
												Sprievodca učiteľa													
											 | 
									
										
												23,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.09.2025											 | 
									
										
												LiberaTerra  Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												17.09.2025											 | 
									
										
												17.09.2025											 |